Principe |
Cet outil relatif aux Titres restaurant permet de :
- Gérer plusieurs valeurs faciales de titres restaurant,
- D’automatiser le déclenchement depuis la fiche client (indication de la valeur faciale et de la répartition à appliquer),
- D’automatiser les demandes de carte pour les intérimaires,
- D’éditer un état pour les demandes de titres restaurant,
- Générer un fichier CSV :
- pour effectuer les demandes de titres restaurant papier ou dématérialisé.
- pour effectuer les demandes de carte pour les titres dématérialisés à destination des intérimaires.
Activation et Paramétrage du Module |
Dans TEMPO
Création de la carte Titre Restaurant
Il faut tout d’abord créer une carte intérimaire « Carte TR » qui devra être alimentée dans la fiche intérimaire, onglet Cartes et Documents, si l’intérimaire est déjà en possession d’une carte, ou automatiquement par la génération du fichier des demandes de carte.
Fichiers … Libellés … Cartes et Documents
Par le bouton Ajouter, créer la carte :
Création des primes
Il faut ensuite créer les primes spécifiques au traitement des titres restaurants pour la part salariale et patronale.
Fichiers … Primes
Voir documentation : « Mise en place des Tickets restaurant ».
Création de 2 Primes pour la part salariale à déduire sur le bulletin (une pour les titres papier et une pour les titres dématérialisés) rattachées à des rubriques de paie en non imposable (rubrique en 5000).
Paramétrage des rubriques de paie rattachées
Création de 2 Primes pour la part patronale des tickets. (une pour les tickets papier et une pour les tickets carte) rattachées à des rubriques de paie en imposable (rubrique en 3900).
Elles permettent d’enregistrer la charge patronale des tickets dans le total des cotisations patronales du bulletin de paie et de refacturer cette charge à l’entreprise utilisatrice.
Paramétrage des rubriques de paie rattachées
Note : Si vous traitez uniquement des Titres dématérialisés, les primes de TR version papier ne sont pas nécessaires.
Activation et paramétrage du module des Titres restaurant
Dans Fichiers … Configuration de l’intérim
Sélectionner le thème Intérimaires … Titres Restaurant
Cliquer sur le bouton ON/OFF en haut à gauche pour le passer sur « ON » et activer le module.
Vous avez maintenant accès au paramétrage du module :
Le paramétrage du module est divisé en plusieurs parties.
Primes associées :
Il faut indiquer les primes associées à la part salariale et à la part patronale pour les titres papiers et les titres dématérialisés, que vous aurez préalablement créés dans le fichier des primes.
Il est possible de bloquer la suppression des primes au niveau des contrats pour les utilisateurs qui n’ont pas le profil _ADMIN.
Particularité des primes sans TVA :
En cochant "Utiliser des primes sans TVA"
Il est possible d’ajouter des primes non soumises à TVA.
Remarque : Pour apparaitre dans la liste des primes, la prime doit être cochée « sans TVA ».
En cochant cette option,
dans la gestion des Clients ... onglet Heures / Primes,
et dans la gestion des Contrats ... onglet Coûts
Une coche "Sans TVA" s’affichera, permettant d’utiliser ou non les primes sans TVA :
Enfin, lors de la facturation, la base exo sera ainsi renseignée :
Titres restaurant :
Carte : Sélectionner dans la liste des Cartes intérimaires, celle qui correspond à la carte Titres Restaurant.
Opérateur : Sélectionner dans la liste déroulante l’opérateur SODEXO, vous pourrez alors accéder aux paramètres spécifiques à cet opérateur.
Carte Obligatoire : En cochant cette option, le traitement de Titre restaurant en version papier est désactivé. Les primes rattachées aux Titres Papiers ne seront plus gérées. Les primes liées à la carte Titre restaurant seront automatiquement rajoutées aux nouveaux contrats.
Paramètres de l’opérateur SODEXO :
Cette sélection correspond aux paramètres nécessaires à la génération des fichiers de demande de titres pour l’opérateur SODEXO.
Consultez la documentation pour plus de détails.
Fichier dématérialisé :
Ces paramètres permettent de définir le répertoire et le nom du fichier des demandes de titres, ainsi que les paramètres de connexion au serveur FTP de dépose.
La case à cocher permet d’utiliser les paramètres FTP partagés par tous les dossiers.
Pour Information :
- Opérateur : Liste déroulante : SODEXO
- Support par défaut : Radio Bouton -> Papier / Dématérialisé
- Code client principal : identification SODEXO du client (ETT)
- Code client facturé : identification SODEXO du client (ETT) facturé
- Préfixe Matricule intérimaire
- Lieu de livraison de la carte : Entreprise (ETT) / Domicile du salarié
- Lieu de livraison du carnet : Entreprise (ETT) / Domicile du salarié
- Nom du fichier dématérialisé (.CSV)
- Répertoire d’exportation du fichier des demandes
Exportation FTP/SFTP
- URL du serveur FTP/SFTP
- User
- Mot de passe
Application |
Déclaration des TR-VALEURS FACIALES
Dans Fichiers … TR-Valeurs faciales
Ajouter autant de valeurs faciales de TR que nécessaire.
1. Saisie manuelle
Pour ce faire, cliquez sur , indiquez la valeur faciale du TR puis la répartition entre la part patronale et la part salariale de ce titre.
Note : Il est possible de saisir plusieurs fois la même valeur faciale, la distinction se faisant sur le montant patronal.
2. Import d’un fichier Excel
Afin d’importer le bon format de fichier, nous vous conseillons de l’exporter et de saisir les modifications directement sur le fichier exporté.
Outils … Exporter vers Excel
Nommer le fichier et sélectionner le répertoire de destination.
Tempo vous propose d’ouvrir le fichier une fois généré.
Apporter les modifications souhaitées.
Il est possible d’importer dans le même dossier ou dans un autre dossier :
Outils … Importer depuis Excel
Chercher le fichier à importer et cliquer sur Ouvrir.
Les lignes supplémentaires saisies dans le fichier Excel sont alors ajoutées,
Les lignes identiques sont conservées.
3. Dupliquer les valeurs présentes dans un autre dossier
Il est possible de sélectionner une valeur faciale ou toutes les valeurs faciales pour les dupliquer vers un ou plusieurs autres dossiers
Outils … Dupliquer
Sélectionner l’option :
La valeur faciale sélectionnée… : dans ce cas sélectionner la valeur avant d’aller dans le bouton Outils. Seule cette valeur sera dupliquée.
Toutes les valeurs faciales … : l’ensemble des valeurs présentes dans le tableau sera dupliqué.
Puis choisir le ou les dossiers où les valeurs doivent être dupliquées.
Cliquer sur VALIDER.
Un message de confirmation permettra de valider la duplication :
Fiche INTÉRIMAIRE
Pour les intérimaires possédant déjà une carte de TR ou si vous souhaitez anticiper la demande d’une carte pour un intérimaire :
Sur la fiche de l’intérimaire … onglet « Carte et Document »
Ajouter la carte « Carte TR »
Après validation de l’ajout de la carte, compléter le statut de la carte « A commander/ En cours / Valide / Perdue » à l’aide de la liste déroulante.
Note : Aucun paramétrage particulier n’est à effectuer pour les intérimaires bénéficiant des TR papiers. Si un intérimaire n’a pas de carte dans sa fiche, il sera automatiquement considéré comme utilisateur des TR papiers.
Attention : Le programme ne peut gérer qu’une seule carte de Ticket restaurant par intérimaire.
Fiche CLIENT
Pour les Entreprises utilisatrices concernées par les tickets restaurants.
Sur la fiche Clients … Onglet Heures et Primes
En cliquant sur la loupe sélectionner dans la liste déroulante des valeurs faciales, celle correspondante au client
Quel que soit le contrat d’un même client, la valeur faciale des TR sera toujours la même.
Sur le CONTRAT :
A l’établissement d’un nouveau contrat, dans l’onglet « Coût » :
- le logiciel reprend par défaut la valeur faciale indiquée sur la fiche client.
Note : Dans certains cas exceptionnels, il est possible de changer la valeur faciale du TR en cliquant sur la loupe , ou d’annuler le paiement des TR en cliquant sur l’option « Aucune valeur faciale ».
- A la sélection de la valeur faciale, le programme affecte les 2 primes définies dans la configuration des TR en fonction de l’intérimaire :
Une Carte de TR sur la fiche = les primes des Titres Cartes
Pas de Carte de TR sur la fiche = les primes des Titres papiers
Si vous avez coché « Carte obligatoire » dans la configuration alors les primes des Titres Cartes seront inscrites pour tous les Intérimaires.
Note :
Lorsque la valeur faciale est modifiée, le taux des 2 primes est recalculé. Si l’option « aucune valeur faciale » est utilisée, les primes TR sont automatiquement supprimées du contrat.
Si l’option
est activée dans la configuration (Fichier…Configuration de l’intérim…Titres Restaurant), un utilisateur n’ayant pas un profil _ADMIN ne pourra pas supprimer une prime de ticket restaurant sur le contrat.
Dans la saisie des RELEVÉS D’HEURES :
Les primes étant saisies sur le contrat, elles seront automatiquement reprises sur les RH. Le traitement de ces dernières s’effectuera de manière classique.
Les demandes de Titres restaurant et de Cartes pour les Titres dématérialisés |
Attention : La demande de titres et de cartes ne peut se faire qu’après un transfert en paie. Elle est unique, elle doit se faire après traitement et validation des paies du mois.
Les demandes de TR sont relatives à une période de paie et se basent sur les relevés d’heures payés durant cette période.
Pour la période donnée, on obtient le nombre de TR papier ou carte à commander en additionnant les quantités de la prime part salariale papier de tous les relevés payés durant cette période de paie.
Les demandes de cartes pour les intérimaires qui n’en disposent pas se feront dans le même fichier.
Dans Intérimaires… TR-Demande des titres :
État de contrôle
Sélection de la période : Correspond à la période de paie à traiter.
Vue Standard/Vue complète : Permet un affichage détaillé ou non des informations demandées pour la génération du fichier.
Colonne Type : permet de distinguer une demande de carte et une demande de titre.
CHG : la ligne correspond à une demande de titre restaurant
CDE : la ligne correspond à une demande de carte dématérialisée pour l’intérimaire
Une demande de carte sera automatiquement générée pour les intérimaires :
N’ayant pas de carte
Avec une carte en statut « Valide » mais échus
Avec une carte en statut « Perdue »
Avec une carte en statut « A commander »
Colonne Support : permet d’identifier le type de support demandé par l’intérimaire
D pour les titres dématérialisés
P pour les titres papiers
Colonne Nb Titres : il s’agit de l’addition des quantités saisies sur les relevés d’heures par intérimaire
Colonne Valeur faciale : il s’agit de la valeur faciale renseignée sur les relevés d’heures (sans virgule)
Colonne Jours d’utilisation :
La recherche se fait en fonction des RH, la valeur « Jours d’Utilisation » est déterminée selon les règles suivantes pour les RH du mois :
Heures semaine uniquement (pas de Jours fériés) => STD
Heures semaine + Dimanche => STD-DIM
Heures semaine + Fériés => STD-FER
Heures semaine + Dimanche Fériés => STD-DIM-FER
Note :
Le programme effectue des contrôles de cohérence et signale les anomalies en « rouge ».
Exemple : Une quantité différente sur la prime « TR part salariale » et la prime « TR part patronale ».
On ne peut pas générer le fichier CSV si des erreurs sont présentes.
Ce document peut être Imprimer en Laser ou en PDF ou Exporter sous Excel par le Bouton imprimer.
Génération du fichier de demande de TR et de carte pour les TR dématérialisés
Si votre état ne comporte pas d’anomalie, la génération du fichier se fera par le bouton
Le fichier sera enregistré à l’endroit paramétré dans la configuration.
Le fichier généré respecte le cahier des charges SODEXO.
Après création du fichier, il est possible de le consulter directement.
Dépôt du fichier sur le serveur FTP
Après génération du fichier et si vous avez paramétré un serveur FTP dans la configuration, le dépôt se fera par le bouton .
Mise à jour automatique de la Carte TR sur la fiche Intérimaire
Si la configuration est définie par défaut comme Dématérialisé dans la configuration des Titres Restaurant.
Après génération du fichier, le programme rajoute automatiquement la « Carte T.R. » aux intérimaires si elle n’existe pas encore avec le statut « EN COURS ».
Si le statut était en « PERDUE », il bascule en « EN COURS ».
Après réception des cartes, il faudra retourner sur la fiche de l’intérimaire dans l’onglet « Cartes et Documents » pour y renseigner la date de délivrance de la carte et basculer la carte en statut « VALIDE ».
Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.
Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.
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